|
|
Faktúra |
DF2511149
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
284,35 |
s DPH |
|
07/24
|
27.11.2025 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2511150
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
836,95 |
s DPH |
|
09/24
|
27.11.2025 |
Dávid Szekély |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
Zmluva |
13/25
|
Rámcová zmluva na dodávku tovaru č. 9/2026
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
0412025
|
Objednávka divadelného predstavenia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
AURORA Arts s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2511144
|
FA za školské mlieko - ŠJ
|
26,21 |
s DPH |
|
7/15
|
11.11.2025 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202510137
|
FA za telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
|
02/20 a 16/13
|
30.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202511141
|
FA za opakované dodávky plynu
|
994,00 |
s DPH |
|
15/23
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202510138
|
FA za envir.vzdelávací program pre deti z BT
|
530,00 |
s DPH |
0392025
|
|
30.10.2025 |
ARAKOVO PRODUCTION s.r.o, |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202510139
|
FA za servisné služby - výťah ŠJ
|
65,68 |
s DPH |
|
4/16
|
30.10.2025 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2510139
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
168,08 |
s DPH |
|
08/24
|
31.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol.s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2511140
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
128,08 |
s DPH |
|
06/24
|
04.11.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2511141
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
153,81 |
s DPH |
|
06/24
|
06.11.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202511140
|
FA za vykon zodpovednej osoby
|
41,82 |
s DPH |
|
02/18
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202510142
|
FA za telekomunikačné služby
|
80,01 |
s DPH |
|
02/20 a 16/13
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2511143
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
10/24
|
11.11.2025 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202510143
|
FA za dodávky energie
|
321,55 |
s DPH |
|
7B/2011
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
Zmluva |
12/25
|
Poistná zmluva - skupinové poistenie Školák
|
135,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Generali poisťovňa, pobočka |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202510144
|
FA za zber a odvoz kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
05/20
|
06.11.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202511145
|
FA za servisné služby
|
63,49 |
s DPH |
|
03/22
|
06.11.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF202511146
|
FA za tonery do tlačiarni
|
49,20 |
s DPH |
0262025
|
|
10.11.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.11.2025 |
10.11.2025 |