|
Faktúra |
DF202506089
|
FA za spotrebovanú vodu
|
179,33 |
s DPH |
|
04/20
|
30.06.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506096
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
156,63 |
s DPH |
|
10/24
|
30.06.2025 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506095
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
169,52 |
s DPH |
|
08/24
|
30.06.2025 |
Pekáreň Gros, spol.s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506094
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
383,21 |
s DPH |
|
07/24
|
27.06.2025 |
Marko Tatry, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506093
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
703,55 |
s DPH |
|
09/24
|
27.06.2025 |
Dávid Szekély |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
DF202506088
|
FA za stočné
|
166,42 |
s DPH |
|
06/20
|
27.06.2025 |
Obec Huncovce |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506092
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
64,22 |
s DPH |
|
06/24
|
26.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
27.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
DF202506087
|
FA za činosti technika PO a BOZP
|
147,60 |
s DPH |
|
01/25
|
26.06.2025 |
PBS-Michlík, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
DF202506086
|
FA za prenájom autobusu na výlet do Ždiaru
|
246,00 |
s DPH |
0272025
|
|
25.06.2025 |
Dušan Travel s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
Faktúra |
DF202506085
|
FA za telekomunikačné služby
|
7,75 |
s DPH |
|
02/20 a 16/13
|
24.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506090
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
104,47 |
s DPH |
|
10/24
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
DF202506084
|
FA za servisné služby
|
63,49 |
s DPH |
|
03/22
|
23.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506091
|
FA za školské mlieko - ŠJ
|
13,73 |
s DPH |
|
7/15
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
DF20250683
|
FA za predplatné Predškolská výchova
|
3,94 |
s DPH |
0212025
|
|
20.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.06.2025 |
20.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506089
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
184,54 |
s DPH |
|
06/24
|
19.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
23.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506087
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
31,14 |
s DPH |
|
06/24
|
17.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2506088
|
FA za potraviny pre ŠJ
|
200,48 |
s DPH |
|
08/24
|
17.06.2025 |
Pekáreň Gros, spol.s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
18.06.2025 |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
DF202506082
|
Dobropis k faktúre číslo 202506075
|
-150,00 |
s DPH |
|
02/20 a 16/13
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
11.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF202506081
|
FA za tonery do tlačiarni
|
94,12 |
s DPH |
0262025
|
|
16.06.2025 |
Ing. Slavomír Petrulák |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
Objednávka |
0272025
|
Objednávka prenájmu autobusu
|
246,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Dušan Travel s.r.o. |
Materská škola, Školská 231/2, Huncovce (37874314) |
Mgr. Paulína Krasuľová |
Mgr. Paulína Krasuľová - riaditeľka materskej školy |
|
16.06.2025 |